2024年收入同比减少2.56%,实现营业总收入23.87亿元,归母净利润7.99亿元,扣非归母净利润7.32亿元。四季度表现疲弱,收入同比减少14.77%,归母净利润同比减少23.12%。榨菜收入略有下滑,同比减少1.5%,主要受推广资源减少影响;经销商净减少607家至2632家,主因渠道优化。公司毛利率51.0%,同比提升0.2pct,净利率33.5%,同比下滑0.3pct,主要因市场推广费用增加。2025年收入目标25.78亿元,同比增速8%,核心战略为“夯基拓新、优化产品、强化渠道、深化改革”。盈利预测下调,预计2025-2027年收入同比增长8.0%/7.1%/6.4%,归母净利润同比增长8.5%/7.5%/7.3%,EPS分别为0.75/0.81/0.87元,对应PE分别为18.0/16.7/15.6倍,维持优于大市评级。风险提示包括原材料成本上升、行业竞争加剧、新品推广不佳等。