收入及新签订单稳健增长,高基数下利润增速放缓
2024年上半年财务表现
- 总收入:公司实现营业收入5.25亿元,同比增长23.88%。
- 净利润:归母净利润1.34亿元,同比增长12.35%;扣非归母净利润1.23亿元,同比增长3.13%。
- 第二季度表现:
- 营收:3.09亿元,同比增长17.65%,环比增长43.42%。
- 归母净利润:8439万元,同比持平,环比增长69.39%。
- 扣非归母净利润:7448万元,同比下滑12.28%,环比增长52.86%。
盈利能力分析
- 毛利率:69.14%,同比增长2.05个百分点,整体较为稳定。
- 净利率:27.27%,同比下滑4.83个百分点,主要因2023年同期确认较多高盈利的分成业务。
新签订单情况
- 新签订单金额约7.11亿元,同比增长13.38%,显示出新签订单整体稳健增长。
业务板块分析
- 自研转化业务:实现营收2.90亿元,同比增长52.43%,发展迅速。
- CDMO业务:生产子公司赛默制药实现营收6202万元,累计完成520个落地验证项目和303个注册申报项目。
- 临床业务:实现营收9259万元,同比增长32.22%,完成300个BE试验和近150个临床试验注册申请。
自研转化业务发展迅速,继续加大研发布局新的增长点
公司正在推进多个新药研发项目,涵盖11项小分子化药和6项大分子生物药,并已获得4个2类新药的IND批件,1个1类新药已完成临床I期试验,未来有望成为新的增长点。
CDMO业务与临床业务快速成长,一体化服务能力持续增强
公司正积极推进“药学研究+临床试验+定制研发生产”的综合药物研发生产一体化服务平台。上半年,公司临床业务实现快速增长,营收达9259万元,同比增长32.22%。
风险提示
- 国内政策变动
- 仿制药研发需求下降
- 行业竞争格局恶化