蓝思科技2024年业绩显著增长,主要得益于客户与业务拓展深化、供应链垂直整合持续加强以及精益管理成效显著。全年实现营业收入698.97亿元,同比增长28.27%;归母净利润36.24亿元,同比增长19.94%;扣非归母净利润32.86亿元,同比大幅增长46.31%。经营性现金流净额达108.89亿元,同比增长17.08%;负债率39.71%,继续保持稳健。
分板块来看,智能手机与电脑类业务贡献收入577.54亿元,同比增长28.63%;智能汽车及座舱类业务实现营收59.35亿元,同比增长18.73%;智能头显与穿戴类业务贡献收入34.88亿元,同比增长12.39%;其他智能终端业务实现营业收入14.08亿元,同比增长754.23%。
业绩增长主要得益于:一是持续拓展消费电子、新能源汽车等领域的客户资源,并在人形机器人、AI眼镜等新赛道快速实现突破;二是通过组装业务带动结构件、功能模组等业务协同增长,提升整体营收与利润规模;三是降本增效成果显著,研发投入27.85亿元创历史新高。
未来公司将持续深化玻璃、金属材料、功能模组研发合作,重点拓展AI终端、新能源汽车及人形机器人等新兴领域。公司已与国内外30多家智能汽车品牌合作,在部分车型的中控屏、仪表盘、智能B柱/C柱等整机模组件中占据较高市场份额。人形机器人业务目前走在行业前列,已实现规模整机量产,未来将考虑单独披露。
组装业务收入与盈利显著提升,2024年度湘潭蓝思收入同比增加97.42%,净利率为1.61%。公司将继续拓展市场,引入更多战略客户,并通过高度垂直整合能力带动自有零部件业务发展。折叠屏手机业务方面,公司已为国内大客户批量供应UTG和CPI屏,并积极配合客户进行折叠屏验证。2024年资产减值主要由于固定资产减值和存货跌价损失,但单季度存货减值较2023年同期有所下降。蓝思长沙2024年亏损2.83亿元,相比2023年同期大幅减亏,预计今年有较大可能扭亏为盈。公司超薄夹胶玻璃已通过车规认证,预计今年率先在国内头部新能源汽车品牌导入。AI眼镜业务方面,公司是北美大客户的穿戴产品核心供应商,也是RokidAI眼镜的整机组装合作伙伴,并在光波导材料、微纳结构加工等关键技术路线上取得突破。公司一季度生产和在手订单情况饱满,预计更大增量将来自于下半年。