晟楠科技2024年度报告总结
公司概况
晟楠科技是一家专注于航空装备制造、军用电源领域相关产品研发、生产和销售的上市公司。公司主要产品包括航空减速控制器、航空阻尼器等航空机械类产品以及变压整流器、继电器盒等综合电源类产品,主要应用于军用航空等国防军工领域。
经营情况
2024年,公司未实现盈利,实现营业收入74,317,451.42元,同比下降55.94%。主要原因是公司与中航工业A2单位签署了差价补充协议等,核减了历史合同暂定价与实际结算价之间的差价,同时出于会计核算谨慎性考虑,对同类产品未签署差价补充协议的合同按实际结算价的平均价一并核减。此外,老型号空减速控制器已按计划交付完毕,其沿用产品新型号航空减速控制器通过激励约束议价形成阶梯式降价,也影响了报告期净利润下降。
财务状况
公司资产负债率较高,2024年末为41.25%。应收账款周转率和存货周转率较低,分别为0.33和2.11。公司主要客户集中度较高,对前五大客户依赖程度较高,其生产经营可能会受到不利影响。
研发情况
公司坚持“专精特新”方向,是国家级专精特新“小巨人”企业。2024年度,公司新增发明专利3件,实用新型专利2件。公司注重人才培养,重点关注管理者能力建设,一线员工技能提升,全年累计培训47次,参加人员1079人,一线员工38人成功获取了中级工的资格认定证书。
未来展望
公司未来将继续立足军用航空航天机电一体化设备的配套供应,以创新求发展,以质量求生存,以管理促提升,始终将服务国防军工作为公司使命。公司将通过大力的人才招引、工艺创新、业务创新、市场开拓的方式,紧随军用航空航天产品领域的发展趋势;聚焦公司主营业务的同时,进一步探索和逐步丰富公司的业务门类、产品体系以及下游端口;公司将技术与工艺革新始终贯穿于公司的业务全体系内,致力于提高产品质量,建立良好的品牌形象,对产品设计、生产工艺、关键生产设备改造升级,提升自动化、智能化生产水平,促进公司业务发展行稳致远。
风险因素
公司面临的主要风险包括涉密信息泄露风险、军品业务特点导致公司业务波动甚至业绩大幅下滑的风险、未来无法持续获取新客户的风险、应收账款发生坏账的风险、竞争加剧风险、涉密信息的特殊披露方式影响投资者对公司价值判断的风险、毛利率下降的风险、对第一大客户依赖程度较高且客户集中度较高的风险、税收优惠政策和政府补助变化的风险等。