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文一科技:文一科技2023年半年度报告

2023-08-05财报-
文一科技:文一科技2023年半年度报告

公司代码:600520 文一三佳科技股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杨林、主管会计工作负责人胡凯及会计机构负责人(会计主管人员)司松武声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本半年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2023年8月5日作出,本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新,亦不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................17第五节环境与社会责任...............................................................................................................18第六节重要事项...........................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................26第八节优先股相关情况...............................................................................................................28第九节债券相关情况...................................................................................................................29第十节财务报告...........................................................................................................................29 第一节释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 四、信息披露及备置地点变更情况简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司2023年上半年、2022年上半年归属于上市公司股东的净利润分别为6,831,437.15元、12,378,824.64元。本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期减少44.81%,主要原因:(1)2023年上半年营业收入同比减少5267万元,毛利减少853万元;(2)2023年上半年政府补贴同比减少414万元。 2、经营活动产生的现金流量净额同比增加3484.34万元,主要是上半年销售商品、提供劳务收到的现金同比增加1166.54万元的同时,上半年购买商品、接受劳务支付的现金同比减少3131.12万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品,属于半导体行业的封装测试产业。 1、主要业务、经营模式等情况说明 (1)主要业务:设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、自动切筋成型系统、塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。(2)主要产品:半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等。(3)用途:半导体器件、集成电路生产过程中,封装成型所需多种设备。(4)经营模式:根据目前半导体集成电路封装市场,自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。(5)主要的业绩驱动因素:5G、新能源、物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及消费类电子产品等应用市场的扩展和普及。 2、行业情况说明 (1)公司所属行业的发展阶段:中国大力推动集成电路行业发展,中国集成电路行业经过2020-2022年的爆发性增长后,2023年趋于缓和,处于稳步提升期。 (2)周期性特点:半导体市场周期性特点为4至5年一个轮回。 (3)公司所处的行业地位:公司负责起草了《集成电路自动封装系统》行业标准、《集成电路塑封油压机》行业标准、《塑封模技术条件》国家标准、《集成电路自动冲切成型设备》行业标准、《集成电路切筋成型模具》行业标准、《集成电路成型模具技术条件》行业标准等,奠定我公司在本行业中的技术领先地位,提高了公司的影响力。公司产品质量、规模、技术位于行业前列。 (4)各项主要业务所处的产业链位置:半导体制造后端。 (5)产业链上下游的协同关系及影响:半导体封测市场受上游芯片产能直接影响,芯片的供给能力制约半导体封装产能。富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主,三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主,居于同一行业,面对相同的客户,形成一条产业链,在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。 (6)其它:随着5G和AI的快速推进,我国半导体行业景气度进入向上周期,集成电路产业发展迅猛,加速国内半导体技术的研发和投入,国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言,迎来难得发展机遇和挑战。 (二)化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。 1、主要业务、经营模式等情况说明 (1)主要业务:设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备。(2)主要产品: 挤出模具:高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类、非PVC类挤出模具; 挤出机下游设备:定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。 (3)用途:该类模具及设备主要用于生产PVC门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。 (4)经营模式:直销、代理与网络销售相结合。 (5)主要的业绩驱动因素:客户产品的更新换代;新技术的应用、新品的研发;国内外不同地区周期性的涨幅等。 2、行业情况说明 (1)公司所属行业的发展阶段:塑料门窗发源于欧洲,并在美洲,亚洲蓬勃发展。随着RECP协议的签订,东南亚市场将会迎来新的发展机遇。同时,非洲地区随着经济的发展,塑料门窗等相关塑料行业的投资得到更多关注。欧洲的能源危机将使得欧洲客户将产业链、供应链转移到中亚,东南亚等成本较低的国家和地区。 (2)周期性特点:挤出模具产品属于塑料门窗及房地产上游行业,紧随着各国房地产周期波动。 (3)公司所处的行业地位:在国内外模具行业中,公司品牌TRINITY历史悠久,销售前后端服务更有保障,市场认可度较高,因此拥有稳定的大客户群。此外,公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。 (4)各项主要业务所处的产业链位置:门窗型材、板材,装饰型材生产的中端。 (5)产业链上下游的协同关系及影响:挤出模具上游包含了原料、挤出设备等,下游包含对于型材生产辅助的相关设备。行业上下游企业间经常性资源共享以及项目合作,为客户提供整体优质服务,提高市场竞争力。型材生产各个环节,彼此之间都是紧密联系的,整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进。 (三)精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件,属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。 1、主要业务、经营模式等情况说明 (1)主要业务:精密冲压和注塑。(2)主要产品:精密冲压件及精密注塑件,其中冲压轴承座及配套密封件产品为公司主要产品。(3)用途:用于重型机械行业带式输送机托辊组装。广泛应用于矿山、港口、钢厂、水泥等领域长距离散料输送工程项目。(4)经营模式:由用户提需求、下订单定制化制造,自主销售和出口。(5)主要的业绩驱动因素:1)国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展。2)国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定,国内外新兴市场需求增长。 3)投资新建的冲压4号全自动机器人冲压生产线和自动落料生产线顺利投产运行,提高了生产效率,节约了生产成本,缩短了交货期,提升服务质量。 2、行业情况说明 (1)公司所属行业的发展阶段:2023年上半年带式输送机行业经济运行总体保持稳定,重点应用领域矿山和工程机械营业收入和利润总额有一定幅度的下降,但随着我国加强环保监察和治理,带式输送机凭借其绿色环保优势,市场需求逐渐扩大,行业市场规模整体处于上升状态。相较于20世纪末,我国带式输送机的生产技术得到了长足的发展,现今已经达到了国际先进水平。除满足国内项目建设的需求外,已经开始批量出口,其设计制造能力、产品性能和产品质量得到了国际市场的认可。随着经济的发展,市场对输送机械产品的需求将向着高性能、一体化等方向发展,无论是企业新增需求还是在原有设备的基础上进行升级改造,都将更多的着眼于节能环保、提高效率、降低成本方面。行业内具备条件的企业不断开拓国际市场,使得“一带一路”相关国家、地区及新兴经济体的业务规模不断扩