2026年上半年,智洋创新电力业务受行业竞争加剧及销售端价格承压影响,营业收入有所下降。水利、轨道交通等业务项目落地周期较长,上半年收入确认较少。利润下降主要受收入减少、核心成本件价格上涨、研发及销售费用增加等因素影响。公司正通过优化电力业务产品与资源投入结构,推进面向新型电力系统等场景的新技术、新产品研发及市场拓展应对。
智洋创新中长期发展战略为“人工智能+行业”,依托人工智能算法、大数据分析、物联网、数字孪生及具身智能等技术,推动人工智能在电力、水利、轨道交通及应急管理等行业商业化应用。重点发力方向包括新型电网、国家水网、交通物流基础设施建设,以及城市地下管线涵洞、综合管廊等场景。公司计划以智能感知终端、具身智能无人机、工业大模型等产品打开新的场景空间,并通过产业协同补充上游核心技术能力。
报告重点分析了智洋创新在电力业务面临的挑战与应对策略,以及公司在水利、轨道交通、新能源等多元业务场景的拓展计划。此外,报告还详细阐述了公司通过战略投资灵明光子补强上游关键芯片和高端感知技术能力的举措,以及拟通过定向增发A股股票布局多垂域具身智能及人工智能体、智能感知终端等方向的研发计划。
智洋创新在电力业务部分成熟应用场景面临行业竞争加剧及销售端价格承压的挑战,导致营业收入下降。同时,水利、轨道交通等业务项目落地周期较长,上半年收入确认较少。公司正通过优化产品与资源投入结构,拓展多元业务场景,并加强上游核心技术能力建设来应对市场变化。
报告显示,智洋创新电力业务受行业竞争加剧及销售端价格承压影响,可能导致营业收入下降。此外,核心成本件价格上涨、研发及销售费用增加等因素也影响利润表现。公司部分业务项目落地周期较长,收入确认存在不确定性。同时,战略投资灵明光子虽有助于提升技术能力,但也存在投资风险。公司需持续优化业务结构,加强市场拓展与成本控制以降低经营风险。