第一节重要提示
公司董事、高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整,并承担相应责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度财务报告的真实性。本季度报告未经审计,涉及未来计划等前瞻性陈述不构成承诺,投资者需保持风险意识。
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
报告期财务数据无重大变动。年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目适用。补充财务指标不适用。会计政策变更:2024年1月1日起施行《企业会计准则应用指南汇编2024》,将保证类质量保证费用计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目,采用追溯调整法,对可比期间财务报表进行相应调整。
二、股本结构及股东情况
报告期期末普通股股本结构及持股5%以上股东或前十名股东情况详见附表。
三、优先股情况
不适用。
第三节重大事件
一、诉讼、仲裁事项
报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
二、日常性关联交易
2025年1月22日董事会、监事会审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》,经2025年2月10日临时股东大会通过,具体内容详见公告(公告编号:2025-009)。
三、已披露承诺事项
报告期内无新增承诺事项,已披露承诺事项均按期履行,无违约情况。
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况
本季度报告未经会计师事务所审计。
二、财务报表
(一)合并资产负债表
(三)合并利润表
(五)合并现金流量表
(六)母公司现金流量表
(具体数据详见附表)