公司概况
上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“昊海生物”或“公司”)是一家在香港联合交易所有限公司主板和上海证券交易所科创板上市的公司,主要从事生物制药、医用透明质酸及眼科产品的制造及销售,同时研究和开发生物工程及药品并提供相关服务。
中期业绩摘要
- 报告期内,公司共录得营业收入约人民币1,292.64百万元,较2024年同期减少约人民币104.47百万元,降幅约7.48%。
- 研发开支约人民币98.40百万元,较2024年同期下降约人民币27.00百万元,下降约21.53%。
- 归属于上市公司股东的净利润约人民币211.07百万元,较2024年同期下降约10.29%。
- 每股基本盈利为人民币0.91元,较2024年同期下降。
- 董事会宣派中期股息每股人民币0.40元(含税)。
经营概览
- 公司围绕医美、眼科、骨科、防黏连及止血四大核心业务板块,积极应对外部环境的机遇与挑战,持续深化产品创新、市场拓展和精益管理。
- 报告期内,公司整体经营保持稳健发展态势,但受到国家集采政策逐步落地实施以及国内消费市场出现疲态等因素影响,眼科产品线整体收入较2024年同期下降约人民币83.51百万元,降幅约18.57%。
各产品线经营情况
- 医美与创面护理产品:报告期内实现收入人民币573.27百万元,较上年同期减少人民币58.55百万元,降幅为9.27%。玻尿酸产品组合收入较上年同期减少人民币69.66百万元,降幅为16.77%。射頻及激光设备产品线实现收入人民币135.42百万元,较上年同期基本持平。人表皮生长因子产品“康合素”实现收入人民币92.03百万元,较上年同期增加人民币11.15百万元,增长13.78%。
- 眼科产品:报告期内实现收入人民币366.15百万元,较上年同期减少人民币83.51百万元,降幅为18.57%。白内障手术产品线实现收入人民币164.55百万元,较上年同期减少人民币66.33百万元,降幅为28.73%。人工晶状体产品线实现收入人民币126.81百万元,较上年同期减少人民币53.86百万元,降幅为29.81%。近视防控与屈光矫正产品线实现收入人民币184.83百万元,较上年同期减少人民币15.36百万元,降幅为7.76%。
- 骨科产品:报告期内实现收入人民币225.95百万元,较上年同期减少人民币5.87百万元,降幅为2.53%。主要产品为玻璃酸钠注射液和医用几丁糖(关节腔内注射用)。
- 防黏连及止血产品:报告期内实现收入人民币109.98百万元,较上年同期增长人民币41.10百万元,增幅为59.68%。主要产品为医用几丁糖(防黏连用)、医用透明质酸钠凝胶、胶原蛋白海绵和猪源纤维蛋白黏合剂“康瑞胶”。
未来发展
- 公司将继续专注医美及创面护理、眼科、骨科及外科四大治疗领域,注重科研创新和成果转化,强化专业服务。
- 通过与国内外知名研发机构合作、自主研发及技术引进并举,持续保持公司技术的领先地位。
- 不断优化提升管理能力、提高运营效率;通过内生增长与收购兼并结合,不断扩张完善产品线、整合产业链。
- 强化公司品牌建设,提升品牌价值,使公司成为生物医用材料领域的国内领先、国际知名生物医药企业。
经营计划
- 公司将深入推进集团内部资源调度,在研發、生产、销售和服务各个环节进一步加强对已并购企业的整合,以最大化发挥协同作用、提升运营效率、发展创新技术、拓展市场空间。
- 在医美与创面护理领域,公司将重点打造“海魅系列”高端玻尿酸产品的品牌形象,强化“姣兰”玻尿酸产品“姣兰唇”新适应症的產品市場宣傳。
- 在眼科领域,公司将继续秉持提質向新的发展战略,积极推进高端产品的研发与註冊工作,推进產品組合的优化升級。
- 在近视防控领域,公司将继续深入探索角膜塑形镜产品线的營銷整合与品牌運作,加大市场渗透获得更高的市场份額。
- 在骨科领域,公司将继续关注各省及省級聯盟集中帶量採購的政策動向,推动相关产品積極應標,进一步提升產品的市場佔有率。
- 在外科领域,公司将着重推动创新产品的市场准入,快速推进胶原蛋白海绵和“康瑞胶”產品的進院,提高市場佔有率。
- 公司将有效使用自有资金,围绕医美、眼科、骨科及外科四大快速发展的治疗领域进行探索,积极寻找先进技术及优秀产品,择机采取技术引进或者投资合作等方式以增厚產品儲備。