公司简介与财务指标
日月股份是一家专注于大型重工装备铸件研发、生产和销售的公司,主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件等,应用于能源、通用机械等领域。公司拥有年产70万吨铸件的产能规模,并积极拓展核电装备、合金钢等领域的业务。2024年上半年,公司营业收入较2023年同期下降25.40%,主要原因是风电铸件出货量和销售价格均下降;净利润较2023年同期增长44.71%,主要原因是处置孙公司股权确认了处置收益;扣除非经常性损益的净利润较2023年同期下降40.67%,主要原因是风电铸件出货量和销售价格下降。
行业分析
公司所处行业为通用设备制造业,受国内外宏观经济形势影响较大。风电行业进入平价上网时代,行业竞争加剧,公司面临成本倒逼和技术迭代的压力。塑料机械行业市场规模庞大,但周期性明显,公司需积极应对市场需求波动。
核心竞争力
公司核心竞争力包括研发技术优势、规模优势、产品结构优势、客户与市场优势、大型化风电铸件生产条件和技术储备优势以及区位优势。公司拥有多项专利技术,并持续进行研发投入;具备完善的铸造和精加工产业链,并积极拓展精加工产能;产品线多元化,抗风险能力强;与下游客户建立了长期稳定的合作关系;拥有大型化风电铸件生产能力,并具备临港优势。
经营情况
报告期内,公司积极应对市场需求下降,持续进行研发投入,优化产品结构,加强成本管理,并稳步推进产能提升和产业链延伸项目。公司上半年实现主营营业收入178,798.26万元,归属于上市公司股东的净利润42,151.96万元。
未来发展战略
公司未来发展战略包括持续研发大兆瓦风电产品、优化提升宁波市外生产基地功能、稳步提升铸造产能、加快推进精加工产能建设、拓展球墨铁厚大断面技术应用领域、积极探索产业链延伸等。
主要风险
公司面临的主要风险包括原材料价格上涨、行业集中和客户集中、安全生产及环保风险、市场需求波动导致产能利用率不足、固定资产投资增速较大带来的财务压力等。
其他重要事项
公司报告期内处置了控股公司酒泉浙新能风力发电有限公司80%股权,确认了处置收益。公司还积极拓展采购渠道,引进新材料和新供方,并持续深化成本管理。