公司主营业务为民用爆破器材、硝酸铵及复合肥、纳米碳酸钙及石材产品的生产和销售,并提供爆破服务。报告期内,公司通过兼并重组提升民爆产能,完善产业链,实现纵向一体化发展。公司拥有多项技术优势,产品性能优异,在行业内享有较高知名度和市场份额。公司积极拓展省外市场,并持续进行产品研发和技术创新。报告期内,公司实现营业收入163,878.95万元,同比下降4.24%;实现归属于上市公司股东的净利润6,508.65万元,同比下降41.89%。主要原因是受宏观经济波动及下游基础工业和基础设施建设的周期性波动对公司盈利的稳定性带来一定的影响。公司面临的主要风险包括安全管理风险、宏观经济和下游行业周期性波动带来的需求波动风险、偿债能力相对较弱带来的流动性风险、毛利率波动的风险、企业规模快速扩张带来的管理风险。公司计划进一步提高各生产线自动化、智能化水平,优化产能布局,并加强管理,以应对上述风险。