維太創科控股有限公司(6133.HK)發布截至2025年12月31日止年度末期業績公告,當年度錄得總收益約668.9百萬元,按年減少37.1%,主要由於出口銷售額減少所致。核心業務仍集中於自有品牌移動裝置分銷,為長期批發及零售合作夥伴提供服務。經營虧損縮減至人民幣17.7百萬元,按年減少15.7%。公司加強成本管控,實施各項措施以提升營運效率,包括優化供應鏈流程、實施更精細的庫存管控,以及迅速因應市場變化。公司與核心品牌夥伴保持穩定的合作關係,主動優化存貨管理,收緊營運成本控制,並竭力維護核心客戶群及端到端供應鏈能力。公司整個年度繼續發揮其跨境分銷專長及海外市場營運能力,同時積極探索多元化收益機遇以提升盈利能力。公司拓展至LED產品市場,此舉乃分散業務風險並拓寬收入來源。截至2025年12月31日止年度,公司擁有現金及銀行結餘約人民幣2,140,000元,而其流動負債人民幣113,965,000元須於報告期結束後十二個月內償還。公司制定若干計劃及措施,包括加快收回未收貿易應收款項,要求供應商退回預付款項及按金,與主要股東進行磋商以爭取財務支援,實施營運計劃以控制成本並產生充足的現金流,以及採取積極措施,控制行政成本及不必要的資本開支,以改善流動資金狀況,支持營運。公司董事已審閱自核數師報告日期起計不少於十二個月期間的現金流量預測,認為鑒於上述計劃及措施,公司將擁有充足的營運資金以資助其營運,並於可預見的未來按時履行其財務責任。公司預計2026年全球經濟將面臨持續的不確定性,全球記憶體供應危機的深化將導致智能手機的平均銷售價格按年上升約15%。市場將出現持續的「品牌分歧」現象:預計高端品牌將保持韌性增長,而低端市場則面臨進一步萎縮。中國本土品牌在海外市場的競爭將更加激烈。公司於2026年將採取審慎而積極的策略,優先保障現金流穩定、利潤管控及業務的可持續發展,同時根據市場趨勢選擇性地尋求增長機遇。公司年度核心策略重點如下:維護與現有核心品牌夥伴的穩定合作,鞏固基礎市場份額及渠道網絡;持續推動產品差異化,並採用靈活的商業模式,同時涵蓋貿易業務及高附加價值解決方案(例如:原始設計製造商(ODM)、客製化產品、增值服務),以及衛星通訊解決方案;積極對接新品牌合作夥伴,探索海外分銷權,並重點佈局中高端智能手機細分市場,以優化整體利潤結構;持續優化營運效率,收緊成本控制,並加強營運資金管理,以提升經營韌性;善用本公司的技術實力、營運專業知識及產業經驗,從而穩步推進新業務發展,旨在實現收益來源多元化,並緩解智能手機領域的集中風險。公司將保持靈活敏捷的營運模式,根據市場變化及時調整業務計劃,以維護本公司及其股東的利益。