公司概况
盈滙企業控股有限公司(「本公司」)為香港一家專門從事修葺、保養、改建及加建(「RMAA」)工程的承建商,主要承接修葺及保養服務,包括屋頂翻新、外牆及內牆翻新、地板翻新及重鋪等,並提供輔助服務如樓宇佈局及結構工程等。公司於2021年3月31日在香港聯交所主板上市,其控股公司為富澤企業控股有限公司。
中期業績摘要
截至2025年6月30日止六個月,公司收益增加約77.3%至約119.1百萬港元,毛損減少約10.4百萬港元至約3.2百萬港元,錄得虧損約15.5百萬港元,每股基本虧損約為1.21港仙。董事會已議決不建議宣派中期股息。
業務回顧
公司透過收購兩間建築公司(勇往集團及順達)實現收益增長,擴大了項目儲備及客戶基礎,項目組合更為多元化。商業及工業項目的增加為公司帶來更穩定的收益來源。公司透過審慎定價、嚴格的項目監督及質量控制,改善了毛利潤,並轉向風險較低的項目。
財務回顧
- 收益:約119.1百萬港元,主要來自私人住宅、運輸機構、私人住宅及工業中心項目。
- 毛損:約3.2百萬港元,毛損率約為2.7%。
- 其他收入:約0.5百萬港元,包括銀行利息收入及提供滲水及調查測試服務的收入。
- 行政開支:約3.9百萬港元,主要為員工成本、折舊、辦公室開支等,較上期增加約0.7百萬港元。
- 融資成本:約73,000港元,較上期增加。
- 所得稅:由開支約62,000港元轉變為抵免約8,000港元。
- 期內虧損:約15.5百萬港元,較上期減少約3.5百萬港元。
- 流動資金:維持穩健的流動資金狀況,流動資產淨值結餘約為52.7百萬港元,現金及銀行結餘約為9.0百萬港元。
- 資本架構:主要包括已發行股本及儲備,並採用銀行借款及承兌票據作為財務資源。銀行借款約為2.9百萬港元,承兌票據約為32.3百萬港元。
- 資本負債比率:29.7%,較上期增加。
- 淨負債權益比率:22.1%,較上期增加。
展望
公司積極支持其探索與把握更多商機的目標,採取收購其他建築公司的策略擴張業務,以整合資源、專業知識及項目組合,從而提供更高效、更全面的服務。
重大投資、收購及出售
- 收購順達建築工程有限公司(「順達」)的100%股權,以發行股份及承兌票據方式償付。
- 收購勇往集團的100%股權,以發行股份方式償付。
- 董事會宣佈建議實施股份合併,每十股合併為一股,並更改每手買賣單位。
企業管治及其他資料
- 公司已採納上市規則附錄C1所載的企業管治守則。
- 董事會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成,具有相當高的獨立性。
- 公司已採納上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。
- 主要股東富澤企業控股有限公司持有公司36.87%的股份。
- 公司已通過書面決議案採納購股權計劃,截至本中期報告日期,概無購股權獲授出。
- 公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。
- 除上述披露者外,截至本中期報告日期,董事並不知悉與公司業務或財務表現相關的其他重大事件。
研究結論
公司透過收購擴張業務,實現了收益的顯著增長,並改善了毛利潤。公司採取審慎的財務管理方針,維持穩健的流動資金狀況,並積極尋找新的商機。公司未來將繼續透過收購策略擴大業務規模,提升盈利能力。