公司概况与主要财务指标
本报告期内,公司主要业务包括钢铁冶炼、轧钢加工、发电、煤化工、特种钢型材、铁路、进出口贸易、科研和产品销售。公司已建立以汽车钢为核心的高品质钢材基地,产品组合涵盖60多种品种、7500个规格,高附加值、高技术产品占比超过80%。公司主要产品如汽车表面板、家电面板、石油管道钢、集装箱板和船舶板广泛应用于汽车、家电、石化、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装饰和金属制品等行业,出口至60多个国家和地区。报告期内,公司主营业务保持不变。
核心竞争力分析
公司坚持创新驱动和“质量+服务”发展模式,战略目标是建设国际竞争力强的高品质板材基地、国内一流的特种钢基地和综合服务提供商,致力于提高质量和效率。公司在产品升级、技术创新、绿色智能制造方面不断创新管理理念,增强企业核心竞争力,推动企业实现高质量发展。
主要业务分析
公司上半年主要经营指标如下:生铁产量519.97万吨,粗钢产量541.65万吨,钢材产量816.16万吨。公司上半年工作主要体现在以下方面:聚焦“补短板、优结构”的重要要求,提升核心竞争力;聚焦“高端化、智能化、绿色发展”的关键要求,推进转型升级;聚焦“改革攻坚”的重点要求,深化改革;聚焦“加强党的领导”的极端要求,持续增强党组织政治功能和组织功能;坚持底线思维,严守安全环保红线。
投资情况分析
报告期内,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,并使用部分募集资金永久补充流动资金。公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
主要子公司及股东参与公司情况
公司主要子公司为:本钢冷轧板有限公司、本钢特殊钢电炉升级改造项目、本钢CCPP发电项目、本钢四六转炉环保改造项目。
公司面临的风险及应对措施
公司面临的主要风险包括:原材料价格波动风险、市场风险、环境风险。公司采取的应对措施包括:加强市场分析和评估,确保合理采购原材料;聚焦创新和领导力,提升产品附加值;加强环保管理,提高资源能源利用效率;加大研发投入,推动工艺创新和绿色转型。
市场价值管理体系和估值提升计划
公司已建立市场价值管理体系,并披露了估值提升计划。报告期内,公司聚焦核心责任和业务,持续提升效率,增强高端产品的技术附加值,推进智能生产线升级改造,补齐短板,调整结构,提升质量和效率,同时聚焦绿色转型,加速超低排放认证进程。这些措施有助于提升经营效率和盈利能力。公司积极落实高质量发展目标,成立废钢公司,提升资产质量和资源高效配置,持续推进重大资产重组。公司坚持投资者服务理念,扩大投资者沟通渠道,增加投资者热线,设立投资者沟通邮箱,“互动e”平台实现100%回复率。公司开展了九次投资者沟通活动,接待了十一次研究机构调研,召开了年度业绩说明会,推动定期业绩说明会。公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则,积极履行信息披露义务,上半年完成了21次信息披露,披露35份文件,包括定期报告和ESG报告。公司股价上涨,暂时摆脱了长期负净资产值。
“质量效益双提升”行动方案
公司已披露“质量效益双提升”行动方案。
公司治理、环境和社会责任
报告期内,公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。公司计划本报告期不进行现金分红、发行股票股利或用转增资本方式增资扩股。
重大事件
公司计划与本钢集团进行资产重组,收购本钢集团100%股权本钢(集团)矿业有限责任公司,处置公司除保留资产和负债以外的全部资产和负债。目前,公司正就交易方案进行进一步的论证、沟通和谈判,具体交易标的范围、交易价格等要素尚未最终确定,双方尚未签署任何协议。交易方案仍需进一步讨论、沟通和谈判,并按照相关法律法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。上述事项存在重大不确定性。