公司简介与业务
公司致力于成为世界级的智慧化生物科技企业,主要业务包括生物质资源再生业务和合成生物智造业务。
生物质资源再生业务: 公司通过微生物发酵和生物酶法技术处理生物质废弃物,生产生物柴油、绿色电力、沼气等资源化产品。目前拥有35个生物质资源再生中心项目,其中21个已投入运营,覆盖全国多个省份,一线城市市占率全国第一。报告期内,公司中标深圳市罗湖区餐厨、果蔬垃圾收运服务项目,进一步巩固一线城市市场优势。同时,公司积极布局碳交易业务,挖掘餐厨废弃物项目的生态价值。
合成生物智造业务: 公司与中国科学院合肥物质科学研究院合作成立控股子公司中科朗健,进入母乳低聚糖(HMOs)领域。公司与中国科学院深圳先进院共建国家生物制造产业创新中心,推动合成生物技术的发展和推广。报告期内,公司在生产运营、研发创新、质量体系建设、法规申报及菌株优化等核心领域取得显著成果,LNT(乳糖-N-四糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖)等主要产品发酵和纯化稳步推进,并通过ISO9001、ISO22000、HACCP、FSSC22000认证。
核心竞争力
- 技术优势: 母乳低聚糖(HMOs)生物合成技术、LBD生物酶法柴油制备技术、LCJ微生物发酵技术。
- 创新模式: 创新的生物质资源再生中心模式,实现生物质废弃物的高效资源化利用。
- 市场优势: 丰富项目经验及市场布局,在一线城市及重点城市和地区占据领先地位。
经营风险
公司面临的主要风险包括:技术升级迭代风险、特许经营权到期后无法延续的风险、安全风险、新业务研发风险、成长性风险、项目建设不能按期完成或项目解约的风险、税收政策变化的风险、生物柴油的原材料采购价格波动及销售风险、应收账款余额增大的风险。
重要事项
- 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项不存在。
- 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况、违规对外担保情况均不存在。
- 公司半年度财务报告未经审计。
- 公司完成2023年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期941,000股股票归属登记,股本增加。
- 公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,283,496股,最高成交价为18.50元/股,最低成交价为15.79元/股,成交总金额为人民币55,986,132.99元(不含交易费用)。
财务状况
公司财务报表以持续经营为编制基础,不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。公司采用了一系列会计政策和估计,包括金融工具、收入确认、合同成本、政府补助等。
其他事项
公司积极履行社会责任,不断完善公司治理结构,加强投资者关系管理,关注员工福利,并积极参与慈善公益活动。