核心观点
- 业绩增长: 2024年,迈科管业控股有限公司实现营业额约25.74亿元人民币,同比增长17.5%;净利润约1.42亿元人民币,同比下降7.2%。
- 产品结构: 标准预制管道接头产品收益占比15.3%,同比增长27.5%;钢管产品收益占比46.2%,其中电阻焊钢管和螺旋型埋弧焊钢管同比下降,定制钢管同比增长39.5%;设计及供应组装管道系统收益占比1.6%,同比增长23.8%;钢卷贸易收益占比36.9%,同比增长58.2%。
- 市场布局: 海外市场占据主导地位,约62.1%的钢管产品销售额来自国内客户;国内市场受房地产市场收缩影响,钢管需求下降。
- 研发创新: 2024年研发团队成功开发68个新品种、389个规格,新增授权专利13项、软著4项,累计有效知识产权达128项。
- 质量管理: 通过流程优化和技术创新,客诉质量反馈同比下降27%;产品获得多项国内外认证,质量水平持续提升。
- 降本增效: 公司通过优化生产流程、提高设备利用率、降低库存、减少浪费、优化采购策略等措施,开展全面深入的降本增效活动。
- 未来展望: 公司将继续深化全球化布局、加码数智化转型、引领高端化突破,以更优质的产品、更高效的服务、更可持续的实践,在高质量发展的征程上再攀高峰、再创辉煌。
关键数据
- 营业额: 约25.74亿元人民币
- 净利润: 约1.42亿元人民币
- 母公司普通股股权持有人应占每股盈利: 约0.33元人民币
- 标准预制管道接头产品新订单: 约2.4万吨
- 钢管产品新订单: 约25万吨
- 钢卷贸易收益: 约9.5亿元人民币
- 研发成本: 约7005.7万元人民币
- 员工人数: 1229人
研究结论
迈科管业控股有限公司在2024年取得了稳健的业绩增长,产品结构持续优化,市场布局不断深化,研发创新能力增强,质量管理水平提升,降本增效成效显著。公司未来将继续聚焦高端化、绿色化、区域化市场,通过执行营销、生产、数字化和团队建设等策略,实现可持续增长,进一步提升在管道预制行业的地位,为股东创造长期价值。