公司主营业务包括工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器、核安全设备制造销售,固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务,以及光伏电站运营。2024年工业制造业务收入增长3.63%,但环保工程服务和新能源业务收入分别下降26.34%和22.13%。公司计划继续开拓环保和光伏市场,寻求更好的盈利模式。
海外市场拓展方面,公司产品已远销东欧、中东、欧美等地,主要挑战包括不同的商业环境、外汇波动和生产管理要求衔接。公司已成立海外部,加快与海外业主和出海企业的对接,以拓展市场空间。
公司资产负债率为41.19%,处于行业合理水平,主要负债为合同负债、应付账款及应付票据。2024年净利润增长10.86%,主要得益于工业制造板块。未来增长取决于市场趋势和内部资源优化。
全资孙公司石城县马丁光伏电力有限公司及潍坊协高农业科技有限公司完成减资并工商变更登记,原因是经营规模已固定,资金有冗余,对光伏电站运营业务无重大影响。
公司以“科技领航、业界先锋”为理念,注重产品科技创新和研发投入,通过按单生产、提高产品质量和售后服务,保持市场竞争优势。第四代核级容器技改扩建项目预计2025年下半年开工,2026年下半年投产,将有效解决产能瓶颈,提升核电装备生产能力。
公司拟将所持金川集团新能源材料技术有限公司40%股权以1亿元转让给中国金川投资控股有限公司,资金用于加大技术研发投入,提升生产工艺水平,扩充先进产能,强化产品质量管控,扩大核电设备市场份额。
公司2025年1月新获得一项“适用于焦炉合成气余热锅炉的烟道”实用新型专利授权,将提升产品性能和经济性,帮助公司抢占细分市场技术高地。研发投入1.17亿,主要投入到与余热锅炉相关的领域,研发支出占营业收入的比例为4.19%。
公司核电业务板块深耕多年,取得多个项目的国际、国内首件(台)制造任务,未来将加大核电产业投入,进一步扩大产能,优化技术,紧跟国家核电发展政策。
能源化工行业核心装备制造业务在成本控制方面采取集中采购、供应商管理、优化工艺及升级等措施,在营收微降情况下利润仍能保持增长。金川新能源转让后的资金将用于加大技术研发投入,提升生产工艺水平,扩充先进产能,强化产品质量管控。
公司内部管理方面深入推进精细化管理,通过优化业务流程、加强成本管控、建立完善的应收账款催收机制,完善绩效考核机制等措施,全面提升运营效率。