崇达技术股份有限公司是一家成立于1995年的民营上市公司,专注于生产电路板,产品广泛应用于电子信息领域。公司拥有八座智能电路板制造工厂,并致力于成为世界领先的电路板制造企业。
投资者提问及公司回复:
- 重组计划:公司如有重组计划,将及时履行信息披露义务。
- 市场定位和业务拓展:
- 产品线拓展:深耕高端PCB产品市场,满足通信、服务器等领域需求。
- 产能扩充:通过新建和扩建生产基地提升产能,如珠海崇达二厂已投产,新增6万平米/月产能;珠海崇达三厂基建工程已完成。
- 国际化布局:在泰国设立子公司并购买土地,建设海外生产基地,拓展海外市场。
- 应对挑战和机遇:优化产品结构,提升生产效率与成本控制,加快产能扩充,调整产品价格策略,加快泰国生产基地建设。
- 股价表现:
- 公司将通过提升业绩、加强投资者沟通等方式维护公司价值。
- 探索分红政策优化等措施回馈投资者。
- 重大投资项目:
- 珠海崇达二期项目:珠海二厂已试产,新增6万平米/月产能,珠海三厂基建工程已完成。
- 泰国崇达项目:已完成设立登记并增资至10亿泰铢,将按计划推进工厂建设和设备采购。
- 原材料成本上涨应对措施:
- 通过单位工段成本管控、加大拼板面积提升材料利用率、部分产品结构性提价等措施降低成本。
- 新客户拓展:
- 2024年前三季度,总体产能利用率85%,实现总营业收入45.74亿元,同比增长6.23%。
- 公司持续关注市场动态,积极寻求与优质客户的合作机会。
- 研发投入和成果:
- 2024年前三季度,研发费用投入2.57亿元,同比增长3.08%。
- 完成了多项技术开发工作,如智能手机电路板任意层互连技术、高精密低翘曲射频封装基板等。
- 行业竞争态势:
- 产品结构优化:高端板收入占比提升至60%以上。
- 技术创新:研发费用投入同比增长3.08%,完成多项技术开发。
- 大客户销售策略:推动国内外重点行业销售,加大海外高价值订单导入。
- 产能布局与全球化服务:稳步推进产能布局,加快海外生产基地建设。
- 销售费用增加应对措施:
- 优化销售团队结构,加强销售过程管理,拓展销售渠道,严格费用管控。
- 销售毛利率下降及改善措施:
- 2024年前三季度,销售毛利率为23.59%,同比减少3.76个百分点,主要原因是产品平均单价下降及原材料涨价。
- 正在采取优化产品结构、提升生产效率与成本控制、加快产能扩充、调整产品价格策略、加快泰国生产基地建设等措施改善业绩。
- 营业收入变化:
- 2024年前三季度,总营业收入45.74亿元,同比增长6.23%。
- 受行业周期性波动影响,市场需求和价格持续恢复。
- 经营现金流变化:
- 2024年1-9月,经营活动产生的现金流量净额同比下降72.09%。
- 主要原因是客户票据收款减少、支付给职工及为职工支付的现金增加、购买商品、接受劳务支付的现金增加。
核心观点与关键数据:
- 公司通过产品线拓展、产能扩充、国际化布局等计划推动业务发展。
- 面对原材料成本上涨,公司采取多项措施降低成本。
- 公司持续加大研发投入,提升技术实力和创新能力。
- 尽管销售毛利率下降,公司正在采取多项措施改善业绩。
- 经营现金流下降主要受客户票据收款减少、职工薪酬增加、原材料采购支出增加等因素影响。