一、审计情况
2023年度财务报表已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告(大华审字[2024]0011001529号)。
二、财务状况分析
- 资产情况(正文未详细展开)
- 费用情况(正文未详细展开)
- 现金流量情况
- 经营活动:产生的现金流量净额较上年同期减少76.21%,主要原因是当期销售回款及到期票据减少、员工薪酬增加、其他经营活动现金支出增加。
- 投资活动:产生的现金流量净额较上年同期减少1310.07%,主要因2022年度理财产品到期收回较多(基数效应)。
- 筹资活动:产生的现金流量净额较上年同期减少30.44%,主要因上年同期收到控股子公司少数股东投资款。
- 现金及现金等价物:净增加额较上年同期减少160.28%,主要受经营活动现金净流量减少影响。
三、其他说明
本报告期无会计差错更正。