公司自成立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造与销售,产品销往全球80多个国家和地区。报告期内,公司实现营业收入34,644.02万元,同比增长13.63%;实现归属于上市公司股东的净利润320.70万元,同比增长109.96%。主要增长原因包括业务规模同比增加、产品结构优化、固定性成本费用摊薄以及毛利率有所恢复。
公司核心竞争力包括技术优势(拥有多项专利,处于国内领先水平)、品牌优势(国际市场声誉高,客户群稳定)、管理优势(小批量、多样化生产管理模式,高效节约的生产模式)、质量优势(质量达到国际先进水平,通过多项国际质量标准认证)以及客户优势(客户群体遍布全球,包括多个行业领先企业)。
公司面临的主要风险包括原材料价格波动风险、汇率风险以及贸易壁垒风险。针对这些风险,公司采取了相应的应对措施,例如完善与客户产品价格机制、开源节流降低采购成本、加大国内市场开发力度、积极与客户沟通以人民币或汇率联动的方式确定产品价格、提高产品价值减少汇率波动影响、运用财务金融工具减少汇率波动对公司业绩的影响、及时调整市场营销战略、内抓标准质量管理体系建设、外拓国内外市场以及通过全球布局的营销方式避免局部市场不稳定加剧造成的影响。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。