公司概况与业务
唐山海泰新能科技股份有限公司(海泰新能)是一家以光伏组件设计、研发、制造、销售为核心,光伏电站开发、建设、运营为一体的新能源企业。公司主要业务包括光伏组件销售、光伏电站开发建设出售、光伏电站EPC业务等。销售模式主要分为直销和经销,分别适用于大中型项目和分布式光伏项目。
经营情况回顾
2024年上半年,受光伏产业链前端多晶硅料价格大幅下降影响,公司组件成本下降,导致组件销售价格下降,营业收入同比下降28.85%至151,257.96万元。然而,由于成本端降幅高于销售端,同时在接单环节放弃亏损订单,公司净利润同比增长13.08%至7,246.32万元。公司资产总额较上年期末增加6.94%,达到400,925.57万元;净资产较上年期末增长0.28%,达到133,747.09万元。经营活动现金净流量同比下降158.42%至-7,883.45万元,主要原因是销售商品提供劳务收到的现金同比减少。
行业情况
2024年上半年,光伏行业政策层面迎来多项新举措,旨在推动产业技术升级和可持续发展。行业上游硅料、电池片、组件产量同比增长均超32%,但价格普遍下滑。国内光伏新增装机同比增长30.7%至102.48GW,但增速有所回落。分布式光伏装机占比超过集中式光伏。整体而言,行业规模扩大,但价格、产值和出口额均出现下行趋势。
未来发展
展望下半年及未来,光伏市场将持续扩大,但行业竞争将更加激烈。技术创新将主要集中在高效电池技术、储能技术、智能光伏系统以及新型光伏材料等方面。未来,光伏行业将向更高效、更智能、更可持续的方向发展,为全球能源转型和可持续发展做出更大贡献。
财务分析
- 资产负债结构分析:在建工程、应收款项融资、预付款项、其他流动资产、使用权资产、长期待摊费用、其他非流动资产、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、租赁负债、长期应付款等项目均发生变动,主要原因是公司投资建设新的生产基地、加大研发投入、提升品牌知名度、拓展销售订单、进行融资租赁售后回租业务等。
- 营业情况分析:营业收入下降主要原因是组件销售价格下降;净利润增长的主要原因是成本端降幅高于销售端,同时在接单环节放弃亏损订单;毛利率较上年同期上升10.96个百分点。
- 收入构成变动:组件销售收入同比下降,主要受原材料价格下降和海外市场贸易壁垒影响;光伏支架业务板块销售收入较上年同期增加88.50%;光伏应用系统收入较上年同期增加1,582.22万元,主要原因是推进户用分布式光伏电站建设;工程收入较上年同期减少14.30%,主要原因是前期EPC工程收尾;储能产品收入较上年同期增加1,487.64万元,主要原因是储能业务持续拓展。
- 现金流量状况:经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要原因是销售商品提供劳务收到的现金同比减少;投资活动产生的现金流量净额同比下降,主要原因是公司投资建设新的生产基地。
重大事件
- 公司参加10余次境内外行业展会,发布多款新型组件,未来将通过技术创新和产品升级应对市场挑战。
- 公司光伏测试中心获得CNAS认可资质证书。
- 公司完成2023年年度权益分派,向全体股东每10股派发现金2.2元。
- 公司实施股份回购方案,用于公司实施股权激励或员工持股计划,最终回购5,360,000股,占公司总股本的1.732%。
股份变动和融资
- 公司不存在控股股东、实际控制人变化情况。
- 报告期内无普通股股票发行。
- 公司实施股份回购方案,回购资金来源为自有资金,最终回购金额为30,014,991.95元。
财务会计报告
- 公司财务报表以持续经营假设为基础编制,符合企业会计准则的要求。
- 公司采用多种会计政策和估计,包括金融工具、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、借款费用、无形资产、长期资产减值、长期待摊费用、合同负债、职工薪酬、预计负债、股份支付、收入、合同成本、政府补助、递延所得税资产和递延所得税负债、租赁、税项等。
- 公司取得高新技术企业认定证书,享受相关税收优惠政策。
其他重要事项
- 公司无重大诉讼、仲裁事项、对外担保事项、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况、重大关联交易情况。
- 公司无新增承诺事项,原有承诺均正常履行。
- 公司无未盈利或存在累计未弥补亏损的情况。
- 公司对2024年1-9月经营业绩无预计。