公司2024年半年度营业收入同比增长13.06%,主要由于其他信息处理终端及专用模块产品订单交付增加。然而,净利润同比下降17.26%,主要受研发投入增加、资产减值准备计提以及利息收入减少等因素影响,导致公司出现亏损。报告期内,公司持续加大研发投入,研发费用占营业收入的比例达到125.62%,研发人员总数达到413人。公司在指挥控制、软件雷达等信息处理领域保持传统优势,同时积极拓展智能AI、智能通信、智能云等领域。公司客户数量稳定增长,在手订单数量保持稳定,截至报告披露日,公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约2.67亿元。公司面临的主要风险包括技术创新和新产品研发风险、人才流失风险、技术泄密风险、单一产品依赖风险、主要客户集中度风险、丧失主要经营资质风险、募投项目建设进度不及预期风险、客户审价及招投标方式定价波动风险、毛利率波动风险、经营活动产生的现金流量为负的风险、应收账款回收风险、存货跌价风险等。公司将持续加强研发投入,提升产品竞争力,拓展市场,以夯实未来业绩增长的基础。