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2024-07-26徐伟宏信证券爱***
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2024年07月26日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2024.07.26 · 【财经要闻速递】 全国政协十四届常委会第八次会议闭幕王沪宁主持并讲话 降息20个基点!央行罕见操作 165项重点任务!长三角地区一体化发展新三年行动计划发布 上市公司2024年内控白皮书发布三层面建议优化上市公司内控体系 分析人士:主要银行存款利率“降息”有利于促进投资和消费 【行业要闻速递】 游戏工委:上半年国内游戏市场收入增长2%至1473亿元 两部门:提高汽车报废更新补贴标准 中国光伏行业协会王勃华:2024年我国光伏新增装机将保持高位 金融监管总局财险司要求财险公司自查短期健康险业务 三部门联合部署开展消防产品质量安全专项整治行动 【个股重要公告】 海思科:获得创新药HSK39004吸入混悬液《药物临床试验批准通知书》 中关村:盐酸曲马多注射液一致性评价申报收受理通知书 钧达股份:拟约2.8亿美元投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目 杭州银行:上半年净利润同比增长20.06% 通化东宝:注射用THDBH120减重适应症Ib期临床试验完成首例受试者给药 天原股份:昌能煤矿取得《安全生产许可证》 金冠电气:中标3206万元特高压项目 红旗连锁:上半年净利润同比增长3.81% 行动教育:实控人提议实施2024年度中期分红 有方科技:子公司签订《战略合作协议》 分析师:徐伟 资格证书:S1330514080001 联系邮箱:xuw@hxzb.cn 联系电话:028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.07.25 2024.07.25 每日信息速递2024.07.24 2024.07.24 每日信息速递2024.07.23 2024.07.23 【财经要闻速递】 全国政协十四届常委会第八次会议闭幕王沪宁主持并讲话 新华社北京7月25日电政协第十四届全国委员会常务委员会第八次会议25日上午在京闭幕。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁主持闭幕会并讲话。他表示,中共二十届三中全会充分彰显了以习近平同志为核心的中共中央高举改革开放旗帜的使命担当、以进一步全面深化改革开辟中国式现代化广阔前景的坚强决心。中共十八大以来,以习近平同志为核心的中共中央,以伟大的历史主动、巨大的政治勇气、强烈的责任担当,领导新时代中国开启了气势如虹、波澜壮阔的全面深化改革进程,开创了我国改革开放新局面。要深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,把参加人民政协各党派团体和各族各界人士的智慧和力量凝聚到进一步全面深化改革、推进中国式现代化上来,坚决贯彻落实中共中央改革决策部署。 王沪宁表示,学习好贯彻好全会精神,是当前和今后一个时期全党全国的一项重大政治任务。人民政协要全面准确学习贯彻中共二十届三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断,深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证,自觉用全会精神统一思想、统一意志、统一行动。要把为进一步全面深化改革、推进中国式现代化献计出力作为工作主线和履职重点,扎实做好坚定改革信心、凝聚改革共识、多谋改革良策的工作,更好为改革凝聚人心、汇聚力量。要落实健全全过程人民民主制度体系、健全协商民主机制等重要任务,以钉钉子精神抓好改革落实。要办好人民政协成立75周年庆祝活动,扎实做好下半年各项履职工作。 经表决,会议通过关于免去吴英杰第十四届全国政协常委、文化文史和学习委员会主任职务,撤销其委员资格的决定;通过关于撤销张建春第十四届全国政协委员资格的决定。 闭幕会后举行全国政协十四届常委会第六次学习讲座,教育部部长怀进鹏应邀作题为“深化教育体制改革”的讲座。 中共中央政治局委员、全国政协副主席石泰峰,全国政协副主席胡春华、沈跃跃、王勇、周强、何厚铧、梁振英、巴特尔、苏辉、邵鸿、高云龙、陈武、穆虹、咸辉、王东峰、姜信治、蒋作君、何报翔、王光谦、秦博勇、朱永新、杨震出席会议。(新华社) 降息20个基点!央行罕见操作 市场再迎超预期降息!7月罕见新增一次MLF(中期借贷便利)操作,降息20个基点,是自2023年8月以来的首次调整。 7月25日,央行月内第二次开展MLF(中期借贷便利)操作,操作量2000亿元,并明确采用利率招标方式,中标利率为2.3%,较前次下降20个基点。 “意料之外,情理之中。”分析人士表示,此次增开MLF操作满足了金融机构的中长期资金需求。本次加场MLF操作临近月末,金融机构流动性需求明显增加,货币市场利率有一定上行压力,7月24日银行间隔夜和7天回购利率都在1.75%附近,较央行7月22日降息当天高9个和4个基点。数据显示,央行8月15日将有4010亿元MLF到期。 一些MLF参与机构的交易员表示,他们在此次需求报送中前瞻考虑了下个月的到期量,甚至考虑了央行可能的卖出国债操作。央行此次MLF操作净投放2000亿元,可以较好满足金融机构的流动性需求。 MLF明确采用利率招标方式,中标利率将更好反映市场利率情况。分析人士表示,本次MLF操作的中标利率下降20个基点,呼应了22日央行7天期逆回购降息10个 基点,而且也是自2023年8月以来的首次调整。 关于利率招标方式,分析人士表示,这意味着参与机构在投标时可以选择多个利率,最终的中标结果也更能反映资金供需状况。 “从实际效果看,本次MLF利率适度下行,较好地弥合了与同业存单等市场利率的差异。”分析人士表示。 本次MLF操作安排在LPR报价后,体现了淡化MLF利率政策色彩的意图。分析人士表示,此前央行行长潘功胜在陆家嘴论坛表示,要淡化7天期逆回购操作以外其他工具的政策利率色彩。15日,在MLF利率没变化的情况下,22日发布的贷款市场报价利率(LPR)跟随7天期逆回购利率同等幅度下行,表明LPR转向更多参考短期政策利率;而此次MLF操作安排在LPR报价后,则进一步淡化了MLF的政策利率色彩,表明中标利率变动不具有政策信号含义。 “MLF操作时点调整的过渡期内,金融机构需更加关注月中流动性情况。”分析人士表示,如果未来MLF均延后至每个月的25日操作,由于存量MLF仍在月中15日前后到期,加之月中还有税期等其他影响因素,金融机构将面临流动性管理的新考验。 “近期央行在优化公开市场操作机制方面已储备多项举措,包括7天期逆回购以固定利率、数量招标方式更好满足机构需求,增设临时正、逆回购操作应对市场突发情况,酝酿国债买卖操作等,预计央行还将综合运用上述工具,继续保持流动性合理充裕,引导市场利率围绕央行政策利率平稳运行。”分析人士表示。(上海证券报) 165项重点任务!长三角地区一体化发展新三年行动计划发布 7月25日,长三角区域合作办公室举行长三角地区一体化发展三年行动计划 (2024—2026年)新闻发布会,长三角区域合作办公室主任、上海市政府副秘书长、上海市发展改革委主任顾军介绍了《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》有关情况。 据介绍,近日,长三角区域合作办公室印发《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》(以下简称《三年行动计划》),为长三角未来三年工作重点明确了路线图和任务书,标志着长三角一体化发展向纵深推进。三省一市在新一轮三年行动计划中提出了九个方面,共165项重点任务。 九个方面内容包括加强长三角科技创新跨区域协同、协同建设长三角世界级产业集群、加快完善一体化发展体制机制、加快提升区域市场一体化水平、积极推进长三角区域高层次协同开放、切实加强生态环境共保联治、积极探索建设中华民族现代文明、有力拓展城市合作广度和深度、着力提升安全发展能力。 其中,科技创新跨区域协同方面共有20项重点任务,主要包括:深入推进张江、合肥两大综合性国家科学中心合作共建,支持南京、杭州—宁波创建区域科技创新中心。深化长三角基础研究合作,探索设立长三角基础研究联合基金,协同开展跨学科交叉基础研究。围绕重大攻关任务组建长三角创新联合体。大力支持新型研发机构建 设,在机构注册、财政支持、评价激励、资产管理等方面实施更加灵活有效的政策。深化长三角国家技术创新中心体系布局。加强人才政策区域协同创新,推进人才评价标准、人才资质跨区域互认。推动长三角科技创新券全域互联互通。鼓励世界500强外资企业、国际知名科研院校等来长三角设立研发中心和联合实验室,与各类创新主体开展技术攻关。深入实施长三角—新加坡、长三角—芬兰产业创新合作项目等。(上海证券报) 上市公司2024年内控白皮书发布三层面建议优化上市公司内控体系 《中国上市公司内部控制白皮书(2024)》近日正式发布。《白皮书》显示,上市公司内部控制的整体效能和规范化程度显著增强,取得了明显进展,但也仍存在诸多需提升之处。就此,《白皮书》从监管、上市公司、会计师事务所三个层面提出多项建议,优化完善上市公司内控规范体系实施。 《白皮书》由深圳市迪博企业风险管理技术有限公司编制。此次是该系列报告连续第17年发布。 上市公司内控评价信息披露表现积极 内部控制是现代企业管理的基石。根据《白皮书》统计,2023年度,5151家上市公司披露了年度内部控制评价报告,占披露年度报告的A股上市公司数量的96.3%,整体披露情况良好。其中,深市主板几乎实现全披露,以99.93%的高披露率领先,深市创业板以99.48%的披露率紧随其后;沪市主板披露比例为95.63%,沪市创业板披露率为94.02%。 总体而言,A股上市公司在内部控制评价信息披露方面表现积极,但板块间存在差异,深交所上市公司披露情况显著优于上交所和北交所,新兴板块披露透明度还有较大提升空间。 《白皮书》分析,自2011年实施内部控制规范体系以来,上市公司内部控制评价报告的披露呈现出持续增长的趋势,披露比例也整体上扬,从侧面反映了监管要求的逐步强化和上市公司对内部控制评价重视程度的提高。其中,2023年的披露比例为96.3%,接近近十年来的最高水平。 《白皮书》显示,507家上市公司披露其存在内部控制缺陷,占披露了内部控制评价报告公司数量的9.84%,主要集中在资金活动、资产管理、销售业务、财务报告、关联交易、采购业务、信息披露、人力资源、合同管理、组织架构等领域。进一步分析发现,上市公司内部控制缺陷主要集中在资金活动的规范性、资产管理的效率、销售业务的回款管理、财务报告的准确性以及关联交易的透明度和合规性等方面。 三层面建议优化上市公司内控规范体系实施 《白皮书》表示,内部控制规范体系建设是一个系统工程,在监管机构、上市公司、会计师事务所三方合力之下,我国上市公司内部控制的整体效能和规范化程度显著增强,取得了明显进展,但也仍存在诸多需提升之处。 主要体现在信息披露及时性仍待提升、信息披露充分性亟需加强、内部控制有效性认定结论与意见不一致、内部控制缺陷低识别率与监管处罚及涉诉情况不匹配、内部控制缺陷认定与标准脱节、非强制实施企业披露内控信息主动性和识别内控问题的积极性不足等方面。 就此,《白皮书》从监管、上市公司、会计师事务所三个层面提出多项优化上市公 司内部控制规范体系实施的建议。 《白皮书》建议,强化信息披露的及时性要求、强化信息披露的完整性与一致性;进一步优化并统一上市公司内部控制缺陷的认定标准与实践、强化对上市公司内控缺陷整改的监督和效果评估;强化内部控制审计执业标准的规范化,加大对审计费用透明度的监管要求;强化对创新创业及新兴板块上市公司全面实施内控规范体系的针对性引导等。 在上市公司层面,《白皮书》建议,强化高层领导的内部控制意识,建立健全内部控制绩效考核机制;盯紧“关键少数”,以点带面实现公司治理水平的全面提升,进一步优化董事会结构与职能;构建多层次责任体系,实施动态内部控制缺陷监控与报告机制,强化外部专家与顾问支持

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