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惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2022年半年度报告

2022-08-25财报-
惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2022年半年度报告

公司代码:600573公司简称:惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘翔宇、主管会计工作负责人王岳及会计机构负责人(会计主管人员)陈亚蓉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于其他披露事项中“可能面对的风险”部分的内容。 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析6 第四节公司治理10 第五节环境与社会责任11 第六节重要事项14 第七节股份变动及股东情况17 第八节优先股相关情况19 第九节债券相关情况19 第十节财务报告20 (一)载有法定代表人签名的半年度报告文本。 (二)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 备查文件目录 第一节释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义公司、本公司或本集团 指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 惠泉啤酒 指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 燕京啤酒 指 北京燕京啤酒股份有限公司 福建燕京 指 福建燕京啤酒有限公司 福鼎公司 指 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 抚州公司 指 燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 公司的中文简称 惠泉啤酒 公司的外文名称 FuJianYanJingHuiQuanBreweryCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 HuiQuanBeer 公司的法定代表人 刘翔宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 程晓梅 联系地址 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号 电话 0595-87396105 传真 0595-87384369 电子信箱 hqbeer@hqbeer.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号 公司办公地址 福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路1999号 公司办公地址的邮政编码 362100 公司网址 Http://www.hqbeer.com 电子信箱 hqbeer@hqbeer.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 四、信息披露及备置地点变更情况简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 惠泉啤酒 600573 - 五、公司股票简况六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 314,340,210.33 316,726,470.15 -0.75 归属于上市公司股东的净利润 16,092,067.77 11,608,247.88 38.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,159,233.69 7,649,700.13 98.17 经营活动产生的现金流量净额 132,122,937.54 119,552,881.61 10.51 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,197,474,641.87 1,181,382,574.10 1.36 总资产 1,416,347,487.93 1,304,490,668.37 8.57 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.064 0.046 39.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.061 0.031 96.77 加权平均净资产收益率(%) 1.35 1.00 增加0.35个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.27 0.66 增加0.61个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 287,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 915,777.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 729.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,429.47 减:所得税影响额 309,675.59 少数股东权益影响额(税后) 426.28 合计 932,834.08 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内,公司主要业务未发生变化。公司的主要经营业务为生产销售啤酒。主要产品是惠泉一麦、惠泉纯生、惠泉欧骑士和惠泉鲜啤系列产品等,主要市场是福建、江西等地。公司不断技术创新,专注品质提升,通过实施产品差异化、渠道差异化和细化管理来吸引消费者,努力推动企业经济效益良好发展。啤酒为快速消费品,其产销有着一定的季节性,一般情况每年的第二、三季度是啤酒的销售旺季。随着经济发展和改革深化,消费升级明显,行业持续进行产品、服务等的优化调整。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司“惠泉”品牌作为中国名牌,经过多年的持续投入,在福建、江西等核心销售区域知名度较高,品牌核心竞争力将成为公司发展的坚实基础。 公司实施质量、食品、环境、职业健康安全四位一体管理体系,依托信息化实现管理创新的两化(信息化、工业化)融合管理体系和提升品牌竞争力、防范知识产权风险的知识产权管理体系,实施完整、严密的质量监测与过程控制,并在此基础上,持续提升产品品质,不断加大产品研发,始终以质量、技术为公司的核心竞争力,促进企业发展。 三、经营情况的讨论与分析 2022年1-6月,中国规模以上企业啤酒产量1844.2万千升,同比下降2.0%。(数据来源:国家统计局)。 报告期内,公司全体员工齐心协力,克服重点市场区域疫情、极端天气和原材料价格大幅上涨等不利影响,紧紧围绕企业高质量发展方针,筑根基、调结构、转观念、强执行,有力推进企业经营管理各项工作。公司完成啤酒销量10.95万千升;实现营业收入31,434.02万元;实现利润 总额2,093.20万元,同比增长33.52%;实现归属于上市公司股东的净利润1,609.21万元,同比增长38.63%,公司高质量发展基础进一步夯实,经营业绩实现持续提升。 报告期内,公司酿造高品质啤酒质量保障体系得到完善。公司坚守“瓶瓶精品、批批精品”质量初心,深入推进卓越质量管理体系建设,实现以体系的升级落地来促管理、提效能、强质量。公司强化技术攻关,结合消费需求升级趋势,开展产品风味口感优化研究,质量的关键环节、关键因素技术攻关取得突破,新产品精酿白啤系列上架销售,公司特色、高端产品矩阵不断丰富和完善。 报告期内,公司市场销售策略有序推进。公司坚定不移打造巩固基地市场、重点市场,拓展餐饮,公司主基地大泉州区域市场销量实现连续增长,餐饮主流产品销量同比增长8%,基地重点市场建设有序推进。公司聚焦个性化、多元化中高端产品挖掘,社区团购和线上销售新型销售模式助力融合,分区域分渠道选择产品对位运营,新型销售模式快速增长带动市场优化拓展,市场运营质量提升。公司“鲜”系列中高端特色产品销量增长14.43%,易拉罐产品的销量增长6.44%。产品毛利率持续提升,千升酒营业收入同比增长1.84%。 报告期内,公司品牌建设继续推进。公司强化特色品牌文化建设,重点围绕闽南地域“爱拼、敢赢”特色文化,强化市场的终端生动化和品牌形象街建设,针对特色品类投放户外广告,借助第三方平台大数据寻找潜在消费群体,实现品牌宣传和营销活动的精准推送,提升市场品牌关注热度,营造场景品牌文化氛围。报告期内,特色“小鲜”易拉罐单品销量增长138%,“惠泉”主品类产品占比同比提升2个百分点。 报告期内,面对啤酒行业生产成本上升幅度较大的挑战,公司建立精细化的消耗成本控制体系,全面落实降本增效行动方案,加强工艺技术改善优化、节能降耗关键重要指标攻关,公司水、电、气消耗指标均下降,绿色生产有效节能,生产成本和运营费用得到有效控制,运营效率提升。报告期内,公司深入推动技术与产业融合,数字化、智能化的智慧工厂建设步伐加快。公司 有序推进数字化车间、智能制造示范企业和绿色工厂建设,完善智慧生产、供应管理数据采集系统,提高从供应到生产到销售的整个供应链的信息化、数字化和智能化运作水平,促进企业管理全面提质增效。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 314,340,210.33 316,726,470.15 -0.75 营业成本 219,872,805.29 224,958,176.30 -2.26 销售费用 18,946,366.39 19,891,090.83 -4.75 管理费用 22,308,847.79 27,216,646.90 -18.03 财务费用 -12,727,397.27 -11,677,373.79 -8.99 研发费用 11,879,068.63 11,290,397.77 5.21 经营活动产生的现金流量净额 132,122,937.54 119,552,881.61 10.51 投资活动产生的现金流量净额 -199,127,951.35 -141,290,504.18 -40.94 筹资活动产生的现金流量净额 - - - 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买大额存单增加所致。 2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 情况说明 其他收益 326,429.47 4,